報表審計

企常青是專業的工商財稅服務平臺,為企業提供工商注冊、代理記賬、財稅咨詢、審計驗資以及稅務籌劃等服務。

報表審計內容

會計報表審計,是指對企業資產負債表、損益表、現金流量表、會計報表附注及相關附表所進行的審計。

審計時間

審計的所需要的時間依賴于審計的目的,審計范圍、項目涉及的會計期間、審計工作量及注冊會計師的審計流程等,一般包括外勤審計時間和匯總報告時間。

規模小的公司一周內可以出具審計報告,規模大、集團公司和審計年限多的企業時間會略長。具體審計時間按照審計計劃安排進行。

報表審計標準

首先要檢查各類報表是否編報齊全,仔細閱讀報表說明,注意報表反映的會計期間的財務狀況、經營成果以及資金變動情況與其他會計期間的分析對比,有關重大影響因素是否予以揭示,并要結合報表內容的審計,驗證報表附注說明是否真實。

報表審計費用

報表審計收費標準最低收費,請咨詢在線客服。

年末資產總額1000萬元以下(含1000萬元)(‰): 2.5‰

年末資產總額1000萬元以上-1億元(含1億元)(‰): 0.15‰

年末資產總額1億元以上-10億元(含10億元)(‰):0.1‰

年末資產總額10億元以上(‰):0.02‰

注:

1.收費基數為年末資產總額;

2.收費采用差額定率累進分段計算。

3.上述為1個會計年度,連續審計的應分年度計算;對于集團類企業,應分別計算。

提醒:以上為行業收費標準,企常青會依據企業資產總額、全年收入總額、帳務情況綜合報價。

報表審計流程

1、會計師事務所和委托方進行初步溝通了解,確定審計目的、審計范圍、審計收費等;并簽訂業務約定書;

2、會計師事務所安排項目組,下發委托方審計準備的資料清單;

3、被審單位按照資料清單準備相關審計資料,并確定現場審計時間。

4、現場審計階段;

5、審計情況匯總和形成審計報告初稿;

6、與被審單位交換意見;

7 、出具正式審計報告。

報表審計材料

內資企業材料

一. 會計資料

1. (期末)資產負債表、利潤表、現金流量表、會計報表附注。(單位負責人、財務負責人簽字蓋章、企業加蓋公章)

2. 科目余額表(1資產負債類:期初余額、本年借方累計、貸方累計、期末余額;2損益類:全年累計金額)(手工帳可不提供)

3. (期末)增值稅、企業所得稅等全部納稅申報表

4. 總賬、現金銀行日記賬及全部明細賬、全部會計憑證

5. 銀行對賬單、銀行存款余額調節表、銀行詢證函、定期存單

6. 庫存現金盤點及推倒表(需蓋章)

7. 存貨盤點表(截止會計報表日的盤點表,標明存貨的名稱、規格、數量、單價、總金額)

8. 固定資產盤點表(標明固定資產名稱、規格、數量、原值、預計殘值、使用年限、折舊額、凈值)

9. 所有往來明細(含往來單位、金額、帳齡)

二.備查類資料

1. 單位設立時合同、協議、章程及營業執照副本復印件

2. 單位設立時和以后變更登記時的批文、驗資報告及評估報告復印件

3. 稅務登記證及組織機構代碼證書

4. 新技術企業證書

5. 享受優惠政策的批準文件

6. 房屋、車輛產權證明

7. 重要經營合同、協議復印件(采購合同、銷售合同、技術合同、租賃合同、借款合同、擔保合同、保險合同)

8. 管理層聲明書(事務所提供格式)

9.業務約定書(事務所提供格式)

外資企業材料

一、備查類資料

1. 批準證書

2. 商務局批復

3. 公司營業執照

4. 公司合同、協議、公司章程

5. 財政登記證

6. 外匯登記證

7. 外債登記證

8. 稅務登記證

9. 企業法人代碼證書

10. 新技術企業證書

11. 設立驗資報告

12. 變更驗資報告

13. 上一年度審計報告

14. 評估報告

15. 申請享受企業所得稅減免稅問題的批復

16. 申請享受其他稅收優惠政策的批復減免稅批復文件

17. 外幣銀行帳戶開戶證明

18. 董事會、股東會決議、會議紀要

19. 會計核算與財務管理制度

20. 重要資產證明文件:

(1.房產證 2.機動車行駛證 3.土地使用證 4.專利證書)

21. 采購合同

22. 銷售合同

23. 技術合同

24. 租賃合同

25. 借款合同

26. 擔保合同

27. 保險合同

28.資產抵押合同

29. 增資或減資文件及修改后章程

30. 重大爭議、訴訟、未決事項及兼并等情況文件及說明

二、當期會計資料:

1.(期末)資產負債表、利潤表、現金流量表、會計報表附注 (需蓋章)

2.科目余額表 (1.資產負債類:期初余額、本年借方累計、貸方累計、期末余額) (2.損 益 類: 全年累計金額)

3.(期末)增值稅、企業所得稅納稅申報表

4.總帳、現金銀行日記帳及全部明細帳、全部會計憑證

5.銀行對帳單、銀行存款余額調節表、定期存款單

6.庫存現金盤點及倒推表(需蓋章)

7.存貨盤點計劃、存貨盤點表、固定資產盤點表 (需蓋章)

8.銀行存款詢證函

9.公司往來詢證函

10.增值稅專用發票領用存登記簿、增值稅專用發票抵扣聯、發票聯

11.其他有關資料

三、業務綜合類資料

1.審計業務約定書 (需蓋章)

2.企業基本情況表

3.公司主要會計政策

4.公司高級管理層組織機構

5.公司財務人員職責分工

6.管理當局聲明書 (需蓋章)

審計服務優勢

憑借強有力的數據和分析技術支持,企常青的審計服務可以整合豐富的行業專業知識、全國統一的審計方法以及先進的分析能力,以夯實優質服務的基礎。借助于專業化審計能力以有效理解數據并調查異常情況,我們的審計程序不僅致力于評估財務信息,還能促進我們的專業人士考慮與業務相關的其他特有因素,包括企業文化、行業特征、競爭壓力及固有風險等。我們出具的審計意見覆蓋以中國、香港、美國、英國及新加坡等資本市場適用的公認會計準則編制的財務報表。

我們采用多對一的審計服務服務,并且會計老師具備豐富的工作資歷和經驗,能夠應對復雜的財務、稅務問題。

報表審計服務熱線:4006780011

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